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天津市作家协会2022年部门预算

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天津市作家协会2022年部门预算

 

 

 

   

 

第一部   

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部  名词解释

第四部  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部   

 

一、主要职责

天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息,繁荣天津市文学创作,展示天津市文学创作实绩,发现和扶植文学新人;负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍管理;组织作家进行文学创作、交流,沟通文学信息;组织开展文学公益活动;加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系;积极发挥文学的导向作用,努力发展先进文化,繁荣我市文学创作,加强我市文学事业建设。

二、机构设置情况

天津市作家协会内设2个职能处室;下辖2个预算单位

纳入天津市作家协会2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市作家协会本级

2.天津市作家协会文学院

3.天津文学馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1599.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出615.2万元、文化旅游体育与传媒支799.5万元、社会保障和就业支110.6万元、卫生健康支74.2万元。天津市作家协会2022年收支总预算1599.5万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市作家协会2022部门预算收入1599.5万元,与2021算相比增加44.9万元,主要原因是新增人员的经费收入其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1599.5万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市作家协会2022支出预算1599.5万元,与2021算相比增加44.9万元,主要原因是新增人员经费支出其中:基本支出1482.5万元,占93%;项目支出117万元,占7%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0% 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市作家协会2022年财政拨款收入预算1599.5万元2021算相比增加44.9万元,主要原因是增加新增人员经费。收入包括:一般公共预算拨款收入1599.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算1599.5万元2021算相比增加44.9万元,主要原因是新增人员经费支出。支出包括:一般公共服务支出615.2万元文化旅游体育与传媒支799.5万元、社会保障和就业支110.6万元、卫生健康支74.2万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市作家协会2022年一般公共预算支出1599.5万元,2021算相比增加44.9万元,主要原因是增加新增人员经费

(二)具体情况

1、        一般公共服务支出615.2万元,2021算相比减少19.8元,主要原因是人员变动。其中 

群众团体事务615.2万元,包括行政运行615.2万元,主要用于部门基本支出。

2文化旅游体育与传媒支出799.5万元,2021年预算相比增62.8万元,主要原因是增加新增人员经费。其中:

文化和旅游799.5万元,包括文化创作与保护799.5万元,主要用于所属事业单位基本支出以及《天津文学》办刊、天津文学馆活动及藏品收集保管支出。

3社会保障和就业支110.6万元,2021年预算相比增3.9万元,主要原因是增加新增人员经费。其中:

行政事业单位养老支110.6万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支73.8万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;机关事业单位职业年金缴费支36.8万元,主要用于单位缴纳的职业年金

4卫生健康支74.2万元,2021年预算相比减2万元,主要原因是公务员医疗补助减少

行政事业单位医74.2万元,包括行政单位医20.4万元,主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、事业单位医36.0万元,主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费、公务员医疗补3.9万元,主要用于公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支13.9万元,主要用于事业人员的医疗

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市作家协会一般公共预算基本支出1482.5万元,与2021预算相比增加45.9万元,主要原因是增加新增人员经费。其中:

人员经费1196.0万元,主要包括:基本工213.1万元、津贴补161.6万元、奖8万元、绩效工136.4万元、机关事业单位基本养老保险缴73.8万元、职业年金缴36.8万元、职工基本医疗保险缴48.4万元、公务员医疗补助缴3.9万元、其他社会保险缴3.5万元、住房公积270.7万元、医疗2.9万元、其他工资福利支113.1万元、离休75.9万元、退休28.9万元、医疗费补19万元。

公用经费286.5万元,主要包括:办公8.0万元、印刷1.5万元、咨询1.5万元、手费0.2万元、水10.0万元、电49.5万元、邮电2.5万元、物业管理115.0万元、差旅5.0万元、维修(护)2.0万元、租赁0.2万元、会议2.0万元、培训2.0万元、公务接待0.4万元、劳务15.3万元、委托业务1.0万元、工会经9.3万元、福利11.0万元、公务用车运行维护0.3万元、其他交通费用30.2万元、税金及附加费7.0万元、其他商品和服务支9.6万元、办公设备购3.0万元。

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

2022年一般公共预经费安排0.7万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况:

2022年因公出国(境)费预算0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算经费

2022年公务用车购置及运行费预算0.3万元,其中公务用车运行费0.3万元,2021年预算相比增加0.2万元,主要原因是开展基本业务支出;公务用车购置费0万元,2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置经费

2022年公务接待费预算0.4万元,2021年预算相比减少0.2万元,主要原因是减少公务接待支出

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022天津市作家协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022天津市作家协会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

天津市作家协会2022机关运行经费预算286.5万元包括办公费8.0万元、印刷费1.5万元、咨询1.5万元、手费0.2万元、水10.0万元、电49.5万元、邮电2.5万元、物业管理115.0万元、差旅5.0万元、维修(护)2.0万元、租赁0.2万元、会议2.0万元、培训2.0万元、公务接待0.4万元、劳务15.3万元、委托业务1.0万元、工会经9.3万元、福利11.0万元、公务用车运行维护0.3万元、其他交通费用30.2万元、税金及附加费7.0万元、其他商品和服务支9.6万元、办公设备购3.0万元。

(二)政府采购情况

本部2022年安排政府采购预算132.0万元,其中:政府采购货物支出17.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.0万元。主要项目是天津市作家协会物业管理服务项目115.0万元、购买计算3.0万元、其他专用设14.0万元。

国有资产占用情况。

20217月底部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车050万元以上的通用设备0台(套),单100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额                117.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明        

 1本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表。

 2本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

2022年3月23日 12:03
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